审计处


审计处设立于2020年3月,是学院内设审计机构。在学院党委的领导下,依据国家法律、法规及上级部门和学院的规章制度,独立开展内部审计工作,接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和检查。负责对学院财务收支、经济活动、内部控制、风险管理、经济责任实施独立、客观的监督、评价和建议。坚持依法、客观、公正的原则进行审计,促进学院完善治理,提升办学质量,为学院提供多角度、多层次的增值服务,为学校“双一流”建设保驾护航。
审计处内设2个科室:综合审计科、业务审计科。目前共有审计人员4名,其中:高级职称1名,中级职称2名。

部门职责:
1.拟定审计规章制度和学校年度审计计划。
2.负责学院的预算执行及决算审计。负责学院及所属单位财务收支的真实性、合法性、效益性审计。
3.负责院内相关环节干部(含附属医院负责人)任期经济责任履行情况进行审计。
4.负责教育扶贫资金、创业就业补贴资金等各类专项资金审计。负责专项审计调查。
5.负责扶贫资金、科研经费、建设工程、修缮工程、园林绿化等运行情况审计。
6.负责审计业务咨询活动。
7.负责审计整改的跟踪检查,开展审计结果的运用。
8.负责对学校及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。
9.承办学校领导和上级审计机关交办的其他事项。

内设机构:
(一)部门领导
处长:蒋吉雷
(二)机构设置
1.综合审计科  2.业务审计科
科长:岳霖樱  科员:阿茹汗
科员:陈  圆

联系电话:0475-8888561   0475-8888576